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苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年半年度报
发表于:2019-09-18 19:41 来源:阿诚 分享至:

  

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年半年度报告摘要

  2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。

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  根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

  1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

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  面对汽车产销整体处于低位运行,产销持续下滑,营业收入大幅下降的压力,提升生产效率,降低各项成本成为经营工作重点内容。公司通过改进生产流程、完善生产工艺、积极投入全自动冲压生产线、机器人柔性生产线等智能化设备,在降低人工成本、提高生产效率的同时,保证产品质量。

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  2、子公司由于固定资产陆续投入,增加固定折旧费用,成本随之增涨;福州金鸿顺、长沙金鸿顺的主力配套车型市场销量下滑导致其净利润大幅下降;

  长沙金鸿顺50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目基础建设基本完成,已投入部分设备开始少量生产,尚未投入之设备将根据生产需求,适当调整投入进度。重庆伟汉汽车零部件生产基地项目厂房主体结构已经完工,后期公司将根据周边配套客户的产能需求确定设备投入进度。汽车零部件(沈阳)生产基地项目及海宁工厂基本建设已经展开,随着新生产基地的建成,将为公司就近服务客户及今后的业务增长奠定基础。

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  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

  全年共成功实现18个项目的批量生产,承接14个新研发项目。截至2019年6月底,共有71个项目在开发过程中。主动发掘优质客户,在豪车品牌客户配套供货方面取得一定突破,公司进入了福建奔驰汽车有限公司供应商名录并正常供货。

  截止2019年6月30日,公司总资产145,486.99万元,归属于上市公司股东的净资产108,949.55万元,资产负债率25.11%。2019年1-6月,公司实现营业收入34,881.01万元,比上年同期下降34.96%;归属于上市公司股东的净利润-3,121.43万元,同比下降181.24%。2019年上半年,公司业绩出现亏损的主要原因如下:

  1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  1、受汽车行业整体下降的影响,公司主要客户的产品销售也出现了下降,公司与其配套的产品销量也随之下降,公司主营业务收入33,360.51万元,同比下降34.66%;

  2019年1-6月,汽车产销整体处于低位运行,产销量低于年初预期,汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。其中,乘用车产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆,产销量比上年同期分别下降15.8%和14%。公司2019年1-6月,营业收入34,881.01万元,比上年同期下降34.96%;净利润为-3,121.43万元,同比下降181.24%;扣非后净利润为-3,353.40万元,同比下降208.82%,2019年1-6月主要客户部分配套车型降量给公司汽车零部件业务经营带来较大压力,公司营业收入及产品毛利率大幅下降导致亏损。报告期内公司管理团队与全体员工为应对复杂的经营环境,公司重点推进了以下几方面工作:

  报告期内,公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念,以人为本,通过组织培训学习公司文化,加强党组织建设等一系列措施推动企业文化建设,提高员工归属感,全面提振公司员工的主动性和积极性。

  报告期内公司逐步完善公司治理制度和内部控制措施,严格按照上市公司的要求进行规范运作,进一步完善法人治理结构,健全公司三会制度,充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用。

  3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,于2019 年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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  2019年1-6月,公司新增发明专利4项,实用新型专利6项,公司目前共拥有发明专利20项,实用新型专利61项;全资子公司长沙金鸿顺取得高新技术企业证书;公司根据业务发展和技术研发的需要,成立了冲压模具工程技术研究中心,承担公司研发职能,负责模具项目的自主研发、设计和制造、新产品和新技术的开发设计、技术及标准化管理、质量管理、品质管控及产品检测等工作,及时把握领先的行业技术动向,确保研发和项目开发的可行性、顺应行业发展趋势。公司自成立以来,一贯高度重视技术研发及创新能力培养,不断优化研发机构设置,提高研发人员综合素质和能力。公司技术研究中心于2011年被江苏省科学技术厅等部门评为省认定工程技术研究中心。

  (1)长丰内装饰,公司持股40.75%,主营业务为汽车地毯、顶棚等汽车内饰件生产、销售。2019年上半年实现营业收入3,439.76万元,净利润-1109.52万元,同比分别下降了72.4%和320.64%。长丰内装饰主要客户为长丰猎豹、东南汽车、比亚迪、广汽菲克,上述主要客户营业收入占比超过80%,由于主要客户的配套车型销量同比严重下滑,导致长丰内装饰营业收入及毛利率均同比下降,利润大幅下滑。

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  公司始终密切关注行业技术发展趋势,紧密跟随整车厂的发展路径,积极布局新能源汽车,以占领有利的发展地位,公司主要与上汽通用、上汽大众同步开发新能源电池盒托架总成,上汽通用项目已通过北美通用验证,上汽大众项目已进入量产阶段。

  (2)长丰零部件,公司持股29.00%,主营业务为油箱、排气管、座椅骨架等汽车零部件生产、销售。2019年上半年实现营业收入2,086.26万元,净利润-218.38万元,同比分别下降了56.6%和333.54%。长丰零部件主要客户为长丰猎豹、长沙双叶、东南汽车、长丰沙发、北汽福田,上述主要客户营业收入占比超过90%,由于主要客户整车产销同比严重下滑,导致长丰零部件营业收入及毛利率均同比下降,利润大幅下降。